Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
3475/2025 Global 1419/2025 02/12/2025 893,92 0,00 893,92
Favorecido ECOLIM EIRELI CNPJ 17.221.558/0001-08
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0028/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2037 - Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche
Classificação da Despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Código de Aplicação 002116 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO PELO GESTOR.
Itens
Contratos